2014年部门预算收支预算总表 |
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单位名称:梅县区雁洋镇人民政府 | 单位:元 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、预算拨款 | 7,292,415.00 | 一、一般公共服务 | 3,051,668.00 |
公共预算拨款 | 二、外交 | ||
基金预算拨款 | 三、国防 | ||
二、财政专户拨款 | 四、公共安全 | 587,315.00 | |
教育收费 | 五、教育 | ||
其他财政专户拨款 | 六、科学技术 | ||
七、文化体育与传媒 | 106,500.00 | ||
八、社会保障和就业 | 1,794,188.00 | ||
三、事业收入(不含预算外收入) | 九、社会保险基金支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 十、医疗卫生 | 339,312.00 | |
五、其他收入 | 十一、环境保护 | ||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | 1,413,432.00 | ||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
十六、商业服务业等事务 | |||
十七、金融监管等事务支出 | |||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资管理事务 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、国债券还本付息支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 7,292,415.00 | 本 年 支 出 合 计 | 7,292,415.00 |
六、上级补助收入 | |||
七、附属单位上缴收入 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
九、上年结余、结存 | |||
其中:公共预算结余拨款 | |||
基金预算结余拨款 | |||
其他结转 | |||
收 入 总 计 | 7,292,415.00 | 支 出 总 计 | 7,292,415.00 |
2014年部门预算支出表(基本支出) |
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单位名称:梅县区雁洋镇人民政府 单位:元 | ||||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 公共预算拨款 | 基金预算拨款 |
合 计 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,051,668 | ||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,421,743 | ||||
01 | 行政运行 | 2,421,743 | ||||
06 | 财政事务 | 332,157 | ||||
01 | 行政运行 | 332,157 | ||||
10 | 人力资源事务 | 297,768 | ||||
50 | 事业运行 | 297,768 | ||||
204 | 公共安全支出 | 587,315 | ||||
02 | 公安 | 587,315 | ||||
01 | 行政运行 | 587,315 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 106,500 | ||||
01 | 文化 | 106,500 | ||||
09 | 群众文化 | 106,500 | ||||
04 | 广播影视 | |||||
05 | 电视 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,794,188 | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,794,188 | ||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,203,860 | ||||
02 | 事业单位离退休 | 590,328 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 339,312 | ||||
07 | 人口与计划生育事务 | 339,312 | ||||
99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 339,312 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,413,432 | ||||
01 | 农业 | 918,516 | ||||
04 | 事业运行 | 918,516 | ||||
02 | 林业 | 327,864 | ||||
04 | 林业事务机构 | 327,864 | ||||
03 | 水利 | 167,052 | ||||
06 | 水利工程运行与维护 | 167,052 | ||||
7,292,415 | ||||||
2014年部门预算支出表(项目支出) |
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类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 公共预算拨款 | 基金预算拨款 |
合计 | ||||||