收 支 预 算 总 表 |
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单位:元 |
收 入 |
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支 出 |
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支 出 |
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项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
一、预算拨款 |
9,603,838.00 |
一、基本支出 |
7,858,838.00 |
一、一般公共服务 |
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一般预算 |
9,603,838.00 |
工资福利支出 |
6,253,562.00 |
二、外交 |
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基金预算拨款 |
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一般商品和服务支出 |
509,196.00 |
三、国防 |
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二、预算外收入 |
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对个人和家庭的补助 |
1,096,080.00 |
四、公共安全 |
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行政事业性收入 |
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二、项目支出 |
1,745,000.00 |
五、教育 |
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主管部门集中收入 |
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工资福利支出 |
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六、科学技术 |
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纳入预算外管理的政府性基金收入 |
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专项商品和服务支出 |
1,745,000.00 |
七、文化体育与传媒 |
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其他预算外收入 |
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对个人和家庭的补助 |
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八、社会保障和就业 |
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三、事业收入(不含预算外收入) |
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对企事业单位的补贴 |
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九、医疗卫生 |
9,603,838.00 |
四、事业单位经营收入 |
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赠与 |
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十、节能环保 |
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五、其他收入 |
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债务利息支出 |
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十一、城乡社区事务 |
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债务还本支出 |
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十二、农林水事务 |
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其他资本性支出 |
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十三、交通运输 |
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贷款转贷及产权参股 |
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十四、资源勘探电力信息等 |
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其他支出 |
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十五、商业服务业等事务 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储存事务 |
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二十一、预备费 |
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二十二、国债还本付息支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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三、事业单位经营支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
9,603,838.00 |
本 年 支 出 合 计 |
9,603,838.00 |
本年支出合计 |
9,603,838.00 |
六、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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九、上年结余、结存 |
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其中:一般预算拨款 |
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基金预算拨款 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 |
9,603,838.00 |
支 出 总 计 |
9,603,838.00 | 支 出 总 计 | 9,603,838.00 |