目 录
第一部分:梅州市梅县区人民政府新城办事处概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分:梅州市梅县区人民政府新城办事处2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:梅州市梅县区人民政府新城办事处2022年度部门决算情况说明
第一部分:梅州市梅县区人民政府新城办事处概况
一、部门主要职责
新城办事处的主要职责是:梅州市梅县区人民政府新城办事处隶属梅县区,办事处在辖区内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策,贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定,组织领导区域经济工作,维护居民合法权益,办理辖区居民公共事务,指导、督促各村、居委会完成上级部署的各项工作,积极参与社会公益事业,在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作,参与城市建设、危房改造、住宅小区的管理工作,配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作,向上部门反映人民群众的意见和要求办理群众来信来访事项,做好为人民群众服务工作。
二、部门机构设置
人员设置:机关行政编制44人,机关后勤编制7人,事业编制31人。至2022年12月止,实有在职在岗机关行政人员42人,机关后勤人员6人,事业人员31人,退休人员15人。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分:梅州市梅县区人民政府新城办事处2022年度部门决算表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,157.98 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,014.57 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,385.37 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 133.90 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 1,394.87 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,543.34 | 本年支出合计 | 57 | 3,543.34 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 3,543.34 | 总计 | 60 | 3,543.34 |
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,543.34 | 3,543.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,014.57 | 2,014.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,905.01 | 1,905.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,178.23 | 1,178.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 626.79 | 626.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 19.56 | 19.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 19.56 | 19.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 133.90 | 133.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 53.90 | 53.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 53.90 | 53.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1,394.87 | 1,394.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,385.37 | 1,385.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,385.37 | 1,385.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,543.34 | 1,805.02 | 1,738.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,014.57 | 1,805.02 | 209.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,905.01 | 1,805.02 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,178.23 | 1,178.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 626.79 | 626.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 99.99 | 0.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 19.56 | 0.00 | 19.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 19.56 | 0.00 | 19.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 133.90 | 0.00 | 133.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 53.90 | 0.00 | 53.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 53.90 | 0.00 | 53.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1,394.87 | 0.00 | 1,394.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,385.37 | 0.00 | 1,385.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,385.37 | 0.00 | 1,385.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,157.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,014.57 | 2,014.57 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,385.37 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 133.90 | 133.90 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,394.87 | 9.50 | 1,385.37 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,543.34 | 本年支出合计 | 59 | 3,543.34 | 2,157.98 | 1,385.37 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,543.34 | 总计 | 64 | 3,543.34 | 2,157.98 | 1,385.37 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,157.98 | 1,805.02 | 352.95 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,014.57 | 1,805.02 | 209.55 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,905.01 | 1,805.02 | 99.99 |
2010301 | 行政运行 | 1,178.23 | 1,178.23 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 626.79 | 626.79 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 99.99 | 0.00 | 99.99 |
20132 | 组织事务 | 19.56 | 0.00 | 19.56 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 19.56 | 0.00 | 19.56 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
212 | 城乡社区支出 | 133.90 | 0.00 | 133.90 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 53.90 | 0.00 | 53.90 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 53.90 | 0.00 | 53.90 |
229 | 其他支出 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
22999 | 其他支出 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
2299999 | 其他支出 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,608.65 | 302 | 商品和服务支出 | 138.65 |
30101 | 基本工资 | 331.25 | 30201 | 办公费 | 42.76 |
30102 | 津贴补贴 | 663.44 | 30202 | 印刷费 | 0.53 |
30103 | 奖金 | 189.86 | 30203 | 咨询费 | 1.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.26 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5.41 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.48 | 30206 | 电费 | 9.21 |
30109 | 职业年金缴费 | 60.74 | 30207 | 邮电费 | 7.29 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 189.41 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 16.94 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 57.73 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 51.97 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.22 |
30307 | 医疗费补助 | 3.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.83 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 25.74 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.75 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.45 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,666.38 | 公用经费合计 | 138.65 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。
表7 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门 :梅州市梅县区人民政府新城办事处 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 1,385.37 | 1,385.37 | 0.00 | 1,385.37 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 1,385.37 | 1,385.37 | 0.00 | 1,385.37 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,385.37 | 1,385.37 | 0.00 | 1,385.37 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1,385.37 | 1,385.37 | 0.00 | 1,385.37 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表8 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门 :梅州市梅县区人民政府新城办事处 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本表本年度无发生额。