一、部门主要职责及机构设置情况(说明是否包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算)
1、主要职责:
其中党政办职能是负责党委、政府、人大日常事务,协调各办公室之间的关系,承担工会、共青团和妇联等各项日常工作;农业服务中心接受镇农业办的管理与指导,负责农林水、畜牧等工作;财政结算服务中心接受经济事务办的管理与指导,负责镇政府预决算编制、资金管理等工作;社会保障服务中心接受社会事务办和城乡规划建设办的管理与指导,负责五险代理与人力资源服务工作;文教体育服务中心接受社会事务办的管理与指导,负责镇文化体育发展工作。
2、机构设置:
2016年,大坪镇政府4个服务中心,分别为:农业服务中心、财政结算中心、社会保障服务中心、文教体育服务中心。
3、人员设置:机关行政编制35名,机关后勤编制5名,事业编制34名。至2016年,实有行政人员29名,机关后勤人员0人,事业人员26人,离退休人员32人。
二、决算收支增减变化情况说明
2016年度全年收入1498.35万元,全年支出1498.35万元。收入比2015年度1068.88万元增加429.47万元,增长40.18%。支出比2015年度1068.88万元增加支出429.47万元,增长40.18%,2016年度增长的主要原因为人员变动较大,流入人员较多。
三、机关运行经费执行情况说明
2016年本部门基本支出经费支出1196.29万元(其中:人员经费844.67万元,公用经费75.86万元),比2015年增加592.92万元,增长98.27%。基本支出用于:①行政运行844.67万元;②商品和服务支出75.86万元;③对个人和家庭补助275.76万元。
四、“三公”经费增减变化原因
1、2016年本部门“三公”经费支出总额为38万元,其中:公务用车置费0万元,定编公务车辆运行费10万元,公务接待费28万元,因公出国(境)费零支出。
2、与2016年本部门年初预算数38万元相比无变化。
3、与2015年支出决算数38万元对比无变化。
五、国有资产占有情况
截至2016年12月31日止本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
六、政府采购执行情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0元。
七、预算绩效管理工作开展情况
本部门无民生项目。
本部门按财政部门批复下达年度预算,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平,提升政府执行力和公信力。加快政府职能转变、建设服务型政府、提高行政效能、优化投资环境、有力地解决了关系群众切身利益的办事难问题和联系服务群众“最后一公里”问题。
八、专业性名词解释
1.因公出国(境)费用:反映党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。
2.公务接待费:反映党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
3.公务用车购置:反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。
4.公务用车运行维护费:反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
5.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(补:各单位专业性名词解释)