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2015年部门预算收支总表

时间:2015-03-06   来源:本网   【字体: 大 || 中 || 打印

收 支 预  算 总 表

单位:                   单位:元
        本年预算       本年预算     本年预算
一、预算拨款 10,552,669.00 一、基本支出 9,352,669.00 一、一般公共服务 4,567,595.00
    公共预算拨款 10,552,669.00   工资福利支出 5,954,897.00 二、国防  
    基金预算拨款     一般商品和服务支出 350,752.00 三、公共安全    516,294.00
二、财政专户拨款     对个人和家庭的补助 3,047,020.00 四、教育      
    教育收费   二、项目支出 1,200,000.00 五、科学技术    
    其他财政专户拨款     工资福利支出   六、文化体育与传媒 331,943.00
      专项商品和服务支出 1,200,000.00 七、社会保障和就业   2,609,140.00
      对个人和家庭的补助   八、社会保险基金支出  
三、事业收入(不含预算外收入)       对企事业单位的补贴   九、医疗卫生 637,137.00
四、事业单位经营收入       转移性支出   十、环境保护  
五、其他收入       赠与   十一、城乡社区事务  
        债务利息支出   十二、农林水事务 1,890,560.00
        债务还本支出   十三、交通运输  
        基本建设支出   十四、资源勘探电力信息等事务  
        其他资本性支出   十五、商业服务业等事务  
        贷款转贷及产权参股   十六、金融监管等事务支出  
        其他支出    十七、地震灾后恢复重建支出  
        十八、国土资源气象等事务  
        十九、住房保障支出  
        二十、粮油物资管理事务  
        二十一、预备费  
        二十二、其他支出  
        二十三、转移性支出  
        二十四、债务还本支出  
    三、事业单位经营支出   二十五、债务付息支出  
        二十六、债务发行费用支出  
本 年 收 入 合 计 10,552,669.00 本 年 支 出 合 计 10,552,669.00 本 年 支 出 合 计  10,552,669.00
六、上级补助收入   四、对附属单位补助支出      
七、附属单位上缴收入   五、上缴上级支出      
八、用事业基金弥补收支差额   六、结转下年   结转下年   
九、上年结余、结存          
    其中:公共预算结余拨款          
          基金预算结余拨款          
          其他结转          
      10,552,669.00       10,552,669.00       10,552,669.00

 

 

公共预算、基金预算支出表

                                        单位:元
科目编码 项目名称(单位/科目)                
合计 预算拨款 财政专户拨款 事业收入(不含预算外收入) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年预算结转
小计 公共预算拨款 基金预算拨款 小计 教育收费 其他财政专户拨款 小计 公共预算结转拨款 基金预算结转拨款 其他结转
            合计 10,552,669 10,552,669 10,552,669                            
201     一般公共服务支出 4,567,595 4,567,595 4,567,595                            
  03 01 行政运行(政府办公厅及相关机构事务) 2,530,014 2,530,014 2,530,014                            
    99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 1,200,000 1,200,000 1,200,000                            
  06 01 行政运行(财政) 232,794 232,794 232,794                            
  10 50 事业运行(人力资源事务) 604,787 604,787 604,787                            
204     公共安全支出 516,294 516,294 516,294                            
  02 01 行政运行(公安) 516,294 516,294 516,294                            
207     文化体育与传媒支出 331,943 331,943 331,943                            
  01 09 群众文化 331,943 331,943 331,943                            
208     社会保障和就业支出 2,609,140 2,609,140 2,609,140                            
  05 01 归口管理的行政单位离退休 1,524,976 1,524,976 1,524,976                            
    02 事业单位离退休 1,084,164 1,084,164 1,084,164                            
210     医疗卫生与计划生育支出 637,137 637,137 637,137                            
  07 99 其他计划生育事务支出 637,137 637,137 637,137                            
213     农林水支出 1,890,560 1,890,560 1,890,560                            
  01 04 农林水支出 1,890,560 1,890,560 1,890,560                            

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 
                      单位:元
单位:梅州市梅县区丙村镇人民政府                                        
科目编码 单位名称(功能科目) 合计 基本支出 项目支出 项目备注
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 专项商品和服务支出 对企事业单位补贴 转移性支出 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出
小计 办公经费
** ** ** **   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
            合计 10,552,669 9,352,669 5,954,897 350,752 306,000 3,047,020 1,200,000     1,200,000                    
        10,552,669 9,352,669 5,954,897 350,752 306,000 3,047,020                            
201     一般公共服务支出 4,567,595 3,367,595 2,947,183 200,884 158,400 219,528 1,200,000     1,200,000                    
  03 01 行政运行(政府办公厅及相关机构事务) 2,530,014 2,530,014 2,185,718 164,632 122,400 179,664                            
    99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 1,200,000           1,200,000     1,200,000                    
  06 01 行政运行(财政) 232,794 232,794 207,654 11,052 10,800 14,088                            
  10 50 事业运行(人力资源事务) 604,787 604,787 553,811 25,200 25,200 25,776                            
204     公共安全支出 516,294 516,294 481,590     34,704                            
  02 01 行政运行(公安) 516,294 516,294 481,590     34,704                            
207     文化体育与传媒支出 331,943 331,943 294,551 18,000 18,000 19,392                            
  01 09 群众文化 331,943 331,943 294,551 18,000 18,000 19,392                            
208     社会保障和就业支出 2,609,140 2,609,140       2,609,140                            
  05 01 归口管理的行政单位离退休 1,524,976 1,524,976       1,524,976                            
    02 事业单位离退休 1,084,164 1,084,164       1,084,164                            
210     医疗卫生与计划生育支出 637,137 637,137 569,253 33,156 32,400 34,728                            
  07 99 其他计划生育事务支出 637,137 637,137 569,253 33,156 32,400 34,728                            
213     农林水支出 1,890,560 1,890,560 1,662,320 98,712 97,200 129,528                            
  01 04 农林水支出 1,890,560 1,890,560 1,662,320 98,712 97,200 129,528